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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VINICIUS DO AMARAL PEREIRA 00036793060

Dados do Empenho
Número do empenho: 6547 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVICO Finalidade: Contrato nº 009/2022, originário do processo de chamamento público/credenciamento nº 001/2022, que tem por objeto o credenciamento de laboratórios de próteses dentárias. 35.000,00 35.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 SERVICO Finalidade: Contrato nº 009/2022, originário do processo de chamamento público/credenciamento nº 001/2022, que tem por objeto o credenciamento de laboratórios de próteses dentárias. 35.000,00
08/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/90; em conformidade com a liquidaçao Edson Luiz Reis da Silva 9.225,00
14/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/90; em conformidade com a liquidaçao Edson Luiz Reis da Silva 9.225,00
TOTAL 35.000,00 9.225,00 9.225,00
SALDO A PAGAR 25.775,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.