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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7276 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUT. DE PRACAS E JARDINS
Conta de Despesa: 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO Nº 019/2022, ORIGINARIO DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA PRACA DA BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. Referente empenho 929/2022, anulado em 28/10/2022, para corrigir "erro" do sistema qto ao saldo negativo da dotação 15333. 105.100,44 105.100,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 CONTRATO Nº 019/2022, ORIGINARIO DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA PRACA DA BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. Referente empenho 929/2022, anulado em 28/10/2022, para corrigir "erro" do sistema qto ao saldo negativo da dotação 15333. 105.100,44
01/12/2022 Conforme Memorando nº 424/2022, do Termo de Recebimento e Medição 3, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/217; 11.446,17
01/12/2022 Conforme Memorando nº 424/2022, do Termo de Recebimento 4, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/219; 48.458,76
01/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 424/2022, do Termo de Recebimento e Medição 3, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/217; 9.019,22
01/12/2022 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 7276/2022 1.668,53
01/12/2022 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 7276/2022 758,42
01/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 424/2022, do Termo de Recebimento 4, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/219; 38.193,06
01/12/2022 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 7276/2022 7.057,67
01/12/2022 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 7276/2022 3.208,03
28/12/2022 SALDO DE EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO -45.195,51
TOTAL 59.904,93 59.904,93 59.904,93
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 01/12/2022 1.668,53 6885/2022 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 01/12/2022 758,42 6885/2022 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 01/12/2022 7.057,67 6888/2022 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 01/12/2022 3.208,03 6888/2022 Lançada
TOTAL   12.692,65