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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1040 Data de lançamento: 03/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARIMBO 60,00 60,00
1000.00 CARTÃO Finalidade: Aquisição de carimbo e material de identificação (cartão de visita). 0,12 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2023 CARIMBO CARTÃO Finalidade: Aquisição de carimbo e material de identificação (cartão de visita). 180,00
23/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/597; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretario de Hanitaçao e Assistencia Social 180,00
27/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/597; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretario de Hanitaçao e Assistencia Social 176,40
27/02/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1040/2023 3,60
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 23/02/2023 3,60 675/2023 Lançada
TOTAL   3,60