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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1074 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisõesde Contrato, cornforme Termo anexo 4.036,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisõesde Contrato, cornforme Termo anexo 4.036,20
08/02/2023 Referente Rescisões de Contrato, conforme Termos anexo. 4.036,20
10/02/2023 Pagamento de Empenho 1074/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.036,20
TOTAL 4.036,20 4.036,20 4.036,20
SALDO A PAGAR 0,00