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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1075 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisõesde Contrato, cornforme Termo anexo 1.372,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisõesde Contrato, cornforme Termo anexo 1.372,15
08/02/2023 Referente Rescisões de Contrato, conforme Termos anexo. 1.372,15
10/02/2023 Pagamento de Empenho 1075/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.372,15
TOTAL 1.372,15 1.372,15 1.372,15
SALDO A PAGAR 0,00