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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1152 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento 13º, cfe doc do RH anexo. 2.549,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento 13º, cfe doc do RH anexo. 2.549,75
09/02/2023 Referente Adiantemanto do 13º Salário/2023 2.549,75
13/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Folha de Pagamento - 2003710 REF AO SERVIDOR LUCIANA COSTA DE VARGAS - REJEITADA ARQV FOLHA DE PAGTO- CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO 1.551,72
13/02/2023 Pagamento de Empenho 1152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 998,03
TOTAL 2.549,75 2.549,75 2.549,75
SALDO A PAGAR 0,00