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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALDITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1380 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO 1.191,17 20.249,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO 20.249,89
06/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1215; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 4.764,68
08/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1215; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 4.440,69
08/03/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1380/2023 166,76
08/03/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1380/2023 157,23
05/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1234; LINHA 3 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 15.485,21
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1234; LINHA 3 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 14.432,22
10/04/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1380/2023 541,98
10/04/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1380/2023 511,01
TOTAL 20.249,89 20.249,89 20.249,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 06/03/2023 166,76 965/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 06/03/2023 157,23 965/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 05/04/2023 541,98 1549/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 05/04/2023 511,01 1549/2023 Lançada
TOTAL   1.376,98