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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1388 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 PEDRA - Pedra de areia bitolada média 45x22x12/15. 3,70 1.480,00
40.00 CIMENTO - Cimento saco de 50kg. 40,00 1.600,00
12.00 GUIA - Guia eucalipto branco 10x0,25x5,40, aplainada de um lado. Finalidade: Aquisição de materiais para a reforma na lagoa armenia, conforme pegão eletronico 031/2022 e ata de registro de preços 117/2022. 12,00 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 PEDRA - Pedra de areia bitolada média 45x22x12/15. CIMENTO - Cimento saco de 50kg. GUIA - Guia eucalipto branco 10x0,25x5,40, aplainada de um lado. Finalidade: Aquisição de materiais para a reforma na lagoa armenia, conforme pegão eletronico 031/2022 e ata de registro de preços 117/2022. 3.224,00
07/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/47307785; em conformidade com a liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo 3.224,00
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001388/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 3.224,00
TOTAL 3.224,00 3.224,00 3.224,00
SALDO A PAGAR 0,00