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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 14:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIS ESPORTE COMéRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1392 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 52 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PINCEL TAMANHO nº 16, formato achatado, ponta com cerdas naturais, virola em alumínio polido, cabo longo em polipropileno, na cor amarela. Caixa com 50 unidades. 102,90 2.058,00
1200.00 TINTA TÊMPERA GUACHE,solúvel em água, com 12 cores vivas e miscíveis entre si, tinta lavável, frascos produzidos com material de alta qualidade e transparência, tampa de rosca com vedação 100% eficiente para evitar vazamento do produto, os frascos devem conter no mínimo 15 ml, com ótima cobertura, produto atóxico, para ser aplicado em papel, papel cartão, cartolina e eva. 6,58 7.896,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 PINCEL TAMANHO nº 16, formato achatado, ponta com cerdas naturais, virola em alumínio polido, cabo longo em polipropileno, na cor amarela. Caixa com 50 unidades. TINTA TÊMPERA GUACHE,solúvel em água, com 12 cores vivas e miscíveis entre si, tinta lavável, frascos produzidos com material de alta qualidade e transparência, tampa de rosca com vedação 100% eficiente para evitar vazamento do produto, os frascos devem conter no mínimo 15 ml, com ótima cobertura, produto atóxico, para ser aplicado em papel, papel cartão, cartolina e eva. 9.954,00
31/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1036; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 3.045,00
05/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/1036; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 3.045,00
12/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1576; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 6.909,00
17/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/1576; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 6.909,00
TOTAL 9.954,00 9.954,00 9.954,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.