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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BETHIELE AZEREDO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 141 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 DIARIAS 47,07 1.412,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 DIARIAS 1.412,10
03/03/2023 27/02/23 - MONTENEGRO 01/03/23 - MONTENEGRO 100,74
08/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 27/02/23 - MONTENEGRO 01/03/23 - MONTENEGRO 100,74
10/03/2023 06/03/2023 - MONTENEGRO 50,37
13/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 06/03/2023 - MONTENEGRO 50,37
24/03/2023 20/03/23 - MONTENEGRO 21/03/23 - MONTENEGRO 100,74
27/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 20/03/23 - MONTENEGRO 21/03/23 - MONTENEGRO 100,74
31/03/2023 28/03/2023 - LAJEADO 50,37
05/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 28/03/2023 - LAJEADO 50,37
14/04/2023 13/04/2023 - PORTO ALEGRE 50,37
14/04/2023 tipo do empenho e despesa incorreta -1.059,51
18/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 13/04/2023 - PORTO ALEGRE 50,37
TOTAL 352,59 352,59 352,59
SALDO A PAGAR 0,00