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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1458 Data de lançamento: 27/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1450.00 TIJOLO 6 FUROS - Tijolos 6 furos 14x9x19. 0,70 1.015,00
4.00 CAL HIDRATADA - Cal hidratado extra saco de 20kg. 12,75 51,00
20.00 GUIA - Guia eucalipto branco 7x0,025x5,40, aplainada de um lado. 8,90 178,00
16.00 GUIA - Guia eucalipto branco 15x0,025x5,40, aplainada de um lado. 18,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2023 TIJOLO 6 FUROS - Tijolos 6 furos 14x9x19. CAL HIDRATADA - Cal hidratado extra saco de 20kg. GUIA - Guia eucalipto branco 7x0,025x5,40, aplainada de um lado. GUIA - Guia eucalipto branco 15x0,025x5,40, aplainada de um lado. 1.532,00
09/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/48392149; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 1.532,00
14/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001458/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 1.532,00
TOTAL 1.532,00 1.532,00 1.532,00
SALDO A PAGAR 0,00