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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1690 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DIVERSAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente multa pagamento INSS retido na nota fiscal nº 2022/26 Shulz Industria de Art. de Cimento EIRELI. 400,56 400,56
1.00 Referente multa pagamento INSS retido na nota fiscal nº 2022/217 Dammann Construtora e Urbanizadora EIRELI. 420,12 420,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 Referente multa pagamento INSS retido na nota fiscal nº 2022/26 Shulz Industria de Art. de Cimento EIRELI. Referente multa pagamento INSS retido na nota fiscal nº 2022/217 Dammann Construtora e Urbanizadora EIRELI. 820,68
28/02/2023 Referente multa pagamento INSS retido na nota fiscal nº 2022/26 Shulz Industria de Art. de Cimento EIRELI. Referente multa pagamento INSS retido na nota fiscal nº 2022/217 Dammann Construtora e Urbanizadora EIRELI. 820,68
01/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001690/2023 Ministerio da Economia - 1102 820,68
TOTAL 820,68 820,68 820,68
SALDO A PAGAR 0,00