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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMANUEL FABIANO RIFFEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1737 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 SERVIÇO - Limpeza de Carro de passeio (até 07 lugares). Ducha com limpeza interna e acabamento - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veículo de forma detalhada, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria. c/ fornecimento de material. Finalidade: Serviço de 30 lavagens para o veículo spin de placa IZU8F30 do Gabinete do Prefeito, conforme solicitado pelo mesmo. 46,60 1.398,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 SERVIÇO - Limpeza de Carro de passeio (até 07 lugares). Ducha com limpeza interna e acabamento - limpeza da parte externa e aspirar parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veículo de forma detalhada, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria. c/ fornecimento de material. Finalidade: Serviço de 30 lavagens para o veículo spin de placa IZU8F30 do Gabinete do Prefeito, conforme solicitado pelo mesmo. 1.398,00
14/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/223; 838,80
17/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/223; 821,94
17/03/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1737/2023 16,86
30/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/237; 466,00
31/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/237; 456,63
31/05/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1737/2023 9,37
29/12/2023 SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO -93,20
TOTAL 1.304,80 1.304,80 1.304,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 14/03/2023 16,86 1100/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 30/05/2023 9,37 2624/2023 Lançada
TOTAL   26,23