| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1754 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias, conforme resumo, do RH, anexo. | 310,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias, conforme resumo, do RH, anexo. | 310,15 | ||
| 02/03/2023 | Referente Férias, conforme documento anexo. | 310,15 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 1754/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,15 | ||
| TOTAL | 310,15 | 310,15 | 310,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||