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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CRISTIAN MORAES MARTIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1768 Data de lançamento: 03/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Contratação de empresa com profissional capacitado para ministrar curso teórico e prático, com certificação, de soldador básico para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Taquari/RS, em conformidade com as especificações constantes no edital. 8.616,57 17.233,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2023 Contratação de empresa com profissional capacitado para ministrar curso teórico e prático, com certificação, de soldador básico para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Taquari/RS, em conformidade com as especificações constantes no edital. 17.233,14
03/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/103; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário Habitaçao e Assistencia Social 8.616,57
08/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/103; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário Habitaçao e Assistencia Social 8.443,38
08/03/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1768/2023 173,19
04/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/106; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitaçao e Assistencia Social 8.616,57
05/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/106; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitaçao e Assistencia Social 8.443,38
05/04/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1768/2023 173,19
TOTAL 17.233,14 17.233,14 17.233,14
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 03/03/2023 173,19 924/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 04/04/2023 173,19 1495/2023 Lançada
TOTAL   346,38