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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1789 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. 25,30 3.795,00
100.00 Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. 24,30 2.430,00
100.00 Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. 26,15 2.615,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. 8.840,00
12/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 338; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 4.732,59
14/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 338; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 4.054,88
14/04/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1789/2023 157,12
14/04/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1789/2023 520,59
19/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 350; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 3.003,36
24/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 350; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 2.573,28
24/05/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1789/2023 99,71
24/05/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1789/2023 330,37
07/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 360; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 1.104,05
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 360; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 945,94
13/06/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1789/2023 36,66
13/06/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1789/2023 121,45
TOTAL 8.840,00 8.840,00 8.840,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 12/04/2023 157,12 1606/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 12/04/2023 520,59 1606/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 19/05/2023 99,71 2432/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19/05/2023 330,37 2432/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 07/06/2023 36,66 2848/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 07/06/2023 121,45 2848/2023 Lançada
TOTAL   1.265,90