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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1813 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BARRA DE FERRO - Barra de ferro de construção 12 mts 3,8 mm. Finalidade: Aquisição de barra de ferro através do Pregão Eletrônico nº 031/2022 afim de construir torre reservatória de agua para familias do interior, de acordo com parecer social, cf. memorando nº 061/2023. 63,99 127,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 BARRA DE FERRO - Barra de ferro de construção 12 mts 3,8 mm. Finalidade: Aquisição de barra de ferro através do Pregão Eletrônico nº 031/2022 afim de construir torre reservatória de agua para familias do interior, de acordo com parecer social, cf. memorando nº 061/2023. 127,98
26/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/432; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretario de Habitaçao e Assistencia Social 127,98
03/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001813/2023 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITÃO - 2017290 127,98
TOTAL 127,98 127,98 127,98
SALDO A PAGAR 0,00