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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1814 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 AREIA 80,00 40,00
1.00 RESERVATÓRIO 310,00 310,00
32.00 TUBO PVC 25MM 5,75 184,00
2.00 CAIXA DAGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CAIXAS D'AGUA E RESERVATÓRIO) PARA FAMILIAS INTERIOR DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA. 430,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 AREIA RESERVATÓRIO TUBO PVC 25MM CAIXA DAGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CAIXAS D'AGUA E RESERVATÓRIO) PARA FAMILIAS INTERIOR DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA. 1.394,00
16/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/48501728; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretario Adjunto; Sec. de Obras 1.394,00
23/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001814/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 1.394,00
TOTAL 1.394,00 1.394,00 1.394,00
SALDO A PAGAR 0,00