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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1866 Data de lançamento: 08/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 TIJOLO 6 FUROS - Tijolos 6 furos 14x9x19. 0,70 700,00
6.00 CIMENTO - Cimento saco de 50kg. 40,00 240,00
10.00 CAL HIDRATADA - Cal hidratado extra saco de 20kg. 12,75 127,50
36.00 LAJE - Laje grés 0,50x1,00 Finalidade: Aquisição de materiais através de Pregão Eletrônico nº 031/2022, afim de construir 06 sepulturas que ficarão disponível para usuários que se encontram em vulnerabilidade social, cnf memorando 065/2023 17,50 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2023 TIJOLO 6 FUROS - Tijolos 6 furos 14x9x19. CIMENTO - Cimento saco de 50kg. CAL HIDRATADA - Cal hidratado extra saco de 20kg. LAJE - Laje grés 0,50x1,00 Finalidade: Aquisição de materiais através de Pregão Eletrônico nº 031/2022, afim de construir 06 sepulturas que ficarão disponível para usuários que se encontram em vulnerabilidade social, cnf memorando 065/2023 1.697,50
15/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/45773206; 1.697,50
17/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001866/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 1.697,50
TOTAL 1.697,50 1.697,50 1.697,50
SALDO A PAGAR 0,00