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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALDITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2047 Data de lançamento: 17/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
87.00 LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO 1.191,17 103.631,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2023 LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO 103.631,79
05/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1235; REF LINHA 3 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 11.911,70
12/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1235; REF LINHA 3 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 11.101,70
12/04/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 416,91
12/04/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 393,09
10/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1244; REF LINHA 3 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 21.441,06
15/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1244; REF LINHA 3 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 18.953,90
15/05/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 1.029,17
15/05/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 750,44
15/05/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 707,55
06/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1253; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 26.205,74
30/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1253; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 23.165,87
30/06/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 1.257,88
30/06/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 917,20
30/06/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 864,79
07/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1257; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 25.014,57
10/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1257; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 22.112,88
10/07/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 1.200,70
10/07/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 875,51
10/07/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 825,48
11/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1274; REF LINHA 3 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Ediucaçao 19.058,72
11/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1274; REF LINHA 3 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 19.058,72
11/08/2023 DATA LIQUIDAÇAO INCORRETA -19.058,72
18/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1274; REF LINHA 3 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 16.847,90
18/08/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 914,82
18/08/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 667,06
18/08/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2047/2023 628,94
TOTAL 103.631,79 103.631,79 103.631,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 05/04/2023 416,91 1548/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 05/04/2023 393,09 1548/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 10/05/2023 750,44 2207/2023 A Lançar
IRRF S/ REND TRABALHO 10/05/2023 514,59 2207/2023 A Lançar
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10/05/2023 707,55 2207/2023 A Lançar
IRRF S/ REND TRABALHO 10/05/2023 1.029,17 2210/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 10/05/2023 750,44 2210/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10/05/2023 707,55 2210/2023 Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO 06/06/2023 1.257,88 2812/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 06/06/2023 917,20 2812/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 06/06/2023 864,79 2812/2023 Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO 07/07/2023 1.200,70 3505/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 07/07/2023 875,51 3505/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 07/07/2023 825,48 3505/2023 Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO 11/08/2023 914,82 4341/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 11/08/2023 667,06 4341/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11/08/2023 628,94 4341/2023 Lançada
TOTAL   13.422,12