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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2083 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
550.00 TIJOLO 6 FUROS - Tijolos 6 furos 14x9x19. 0,70 385,00
5.00 CAL HIDRATADA - Cal hidratado extra saco de 20kg. 12,75 63,75
2.00 GUIA - Guia eucalipto branco 15x0,025x5,40, aplainada de um lado. Finalidade: Aquisição de materiais para o muro que faz divisa com a Sra Judite e a EMEF Osvaldo Ferreira Brandão, localizada no Bairro Prado, n/c 18,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 TIJOLO 6 FUROS - Tijolos 6 furos 14x9x19. CAL HIDRATADA - Cal hidratado extra saco de 20kg. GUIA - Guia eucalipto branco 15x0,025x5,40, aplainada de um lado. Finalidade: Aquisição de materiais para o muro que faz divisa com a Sra Judite e a EMEF Osvaldo Ferreira Brandão, localizada no Bairro Prado, n/c 484,75
28/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/45972031; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 484,75
30/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002083/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 484,75
TOTAL 484,75 484,75 484,75
SALDO A PAGAR 0,00