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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2362 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
188.00 Referente ressarcimento, com despesas de transporte,conforme Lei 3.470/2012. Deslocamento com veículo próprio, para participar de curso, na sede da DPM Educação em Porto Alegre, dia 22/03/2023. R$ 0,90 por Km rodado (Lei 3.528/2013) 0,90 169,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 Referente ressarcimento, com despesas de transporte,conforme Lei 3.470/2012. Deslocamento com veículo próprio, para participar de curso, na sede da DPM Educação em Porto Alegre, dia 22/03/2023. R$ 0,90 por Km rodado (Lei 3.528/2013) 169,20
28/03/2023 Referente ressarcimento, com despesas de transporte,conforme Lei 3.470/2012. Deslocamento com veículo próprio, para participar de curso, na sede da DPM Educação em Porto Alegre, dia 22/03/2023. R$ 0,90 por Km rodado (Lei 3.528/2013) 169,20
30/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002362/2023 Adair Alberto Oliveira de Souza - 5105 169,20
TOTAL 169,20 169,20 169,20
SALDO A PAGAR 0,00