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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIEL QUBIAKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2364 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
72.00 Arbitragem para jogos de CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, composta por: 01 árbitro, 02 assistente, 01 mesário. Duração da partida: 2 tempos de 45min Finalidade: Serviço de Arbitragem através do Pregão Eletrônico nº 012/2022 referente a 72 jogos de FUTEBOL DE CAMPO para o Campeonato Municipal que iniciará em abril, conforme memorando nº 06/2023 em anexo. 438,00 31.536,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 Arbitragem para jogos de CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, composta por: 01 árbitro, 02 assistente, 01 mesário. Duração da partida: 2 tempos de 45min Finalidade: Serviço de Arbitragem através do Pregão Eletrônico nº 012/2022 referente a 72 jogos de FUTEBOL DE CAMPO para o Campeonato Municipal que iniciará em abril, conforme memorando nº 06/2023 em anexo. 31.536,00
19/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 225; em conformidade com a liquidaçao Andre da Silva - Coordenador de Esportes 10.512,00
28/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 225; em conformidade com a liquidaçao Andre da Silva - Coordenador de Esportes 10.301,76
28/04/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2364/2023 210,24
10/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 234; em conformidade com a liquidaçao Andre da Silva - Coordenador de Esporte 15.768,00
17/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 234; em conformidade com a liquidaçao Andre da Silva - Coordenador de Esporte 15.452,64
17/05/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2364/2023 315,36
29/12/2023 SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO -5.256,00
TOTAL 26.280,00 26.280,00 26.280,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 19/04/2023 210,24 1782/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 10/05/2023 315,36 2204/2023 Lançada
TOTAL   525,60