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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ENGI PROJECT EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 24 Data de lançamento: 06/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lic.:10/2022Contrato: 86/2022 Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos dois elevadores, da marca Ortobras, instalados nas dependências do prédio da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Taquari - Centro Administrativo Celso Luiz Martins, sito, à Rua Osvaldo Aranha, 1790, neste município, conforme especificações e condições estabelecidas no item 17 do edital e em seu Anexo I – Formulário de Proposta Comercial. SALDO EMPENHO 3765/2022 955,00 1.910,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2023 Lic.:10/2022Contrato: 86/2022 Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos dois elevadores, da marca Ortobras, instalados nas dependências do prédio da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Taquari - Centro Administrativo Celso Luiz Martins, sito, à Rua Osvaldo Aranha, 1790, neste município, conforme especificações e condições estabelecidas no item 17 do edital e em seu Anexo I – Formulário de Proposta Comercial. SALDO EMPENHO 3765/2022 1.910,00
15/02/2023 Conforme Memorando nº 076/2023, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/1321; 955,00
15/02/2023 Conforme Memorando nº 075/2023, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/1374; 955,00
17/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 076/2023, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/1321; 925,30
17/02/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 24/2023 29,70
17/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 075/2023, assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/1374; 925,03
17/02/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 24/2023 29,97
TOTAL 1.910,00 1.910,00 1.910,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 15/02/2023 29,70 627/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 15/02/2023 29,97 628/2023 Lançada
TOTAL   59,67