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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2428 Data de lançamento: 30/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estragiários, mês 03/2023, conforme folha de efetividade em anexo. 5.911,80 5.911,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2023 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estragiários, mês 03/2023, conforme folha de efetividade em anexo. 5.911,80
30/03/2023 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estragiários, mês 03/2023, conforme folha de efetividade em anexo. 5.911,80
31/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002428/2023 Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 5.911,80
TOTAL 5.911,80 5.911,80 5.911,80
SALDO A PAGAR 0,00