| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS |
| Número do empenho: | 2428 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estragiários, mês 03/2023, conforme folha de efetividade em anexo. | 5.911,80 | 5.911,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estragiários, mês 03/2023, conforme folha de efetividade em anexo. | 5.911,80 | ||
| 30/03/2023 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estragiários, mês 03/2023, conforme folha de efetividade em anexo. | 5.911,80 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002428/2023 Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 | 5.911,80 | ||
| TOTAL | 5.911,80 | 5.911,80 | 5.911,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||