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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CRISTIAN MORAES MARTIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2482 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: EXPANSÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Contratação de empresa com profissional capacitado para ministrar curso teórico e prático de informática x mercado de trabalho, com certificação, objetivando o melhor preparo da comunidade para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal de Assistência Social, do município de Taquari/RS, em conformidade com as especificações constantes no edital. 1.570,00 31.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 Contratação de empresa com profissional capacitado para ministrar curso teórico e prático de informática x mercado de trabalho, com certificação, objetivando o melhor preparo da comunidade para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria Municipal de Assistência Social, do município de Taquari/RS, em conformidade com as especificações constantes no edital. 31.400,00
09/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/109; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitaçao e Assistencia Social 5.234,00
10/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/109; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitaçao e Assistencia Social 5.128,80
10/05/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2482/2023 105,20
21/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/110; em conformidade com a liquidaçao Ana Paula Saldanha 5.234,00
23/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/110; em conformidade com a liquidaçao Ana Paula Saldanha 5.128,80
23/06/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2482/2023 105,20
03/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/112; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitação e Assistencia Social 5.234,00
07/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/112; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitação e Assistencia Social 5.128,80
07/07/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2482/2023 105,20
31/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/114; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitação e Assistencia Social 5.234,00
04/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/114; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitação e Assistencia Social 5.125,50
04/08/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2482/2023 105,20
01/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/117; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretario de Habitaçao e Assistencia Social 5.234,00
06/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2023 - REF. AGOSTO/2023 Cristian Moraes Martin - 2013410 3,30
06/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/117; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretario de Habitaçao e Assistencia Social 5.128,80
06/09/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2482/2023 105,20
19/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/124; 5.230,00
23/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/124; 5.124,88
23/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2482/2023 105,12
TOTAL 31.400,00 31.400,00 31.400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 09/05/2023 105,20 2169/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 21/06/2023 105,20 3116/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 03/07/2023 105,20 3438/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 31/07/2023 105,20 4057/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 01/09/2023 105,20 4718/2023 Lançada
ISS 19/10/2023 105,12 5651/2023 Lançada
TOTAL   631,12