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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WORKLIGHT SOLUÇÕES E ENGENHARIA ELÉTRICA E AUTOMAÇ

Dados do Empenho
Número do empenho: 25 Data de lançamento: 06/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função: INDÚSTRIA
Subfunção: PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
Conta de Despesa: 4490.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:35/2022Contrato: 139/2022 1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na área de engenharia elétrica, necessários para elaboração e acompanhamento de projeto de rede de entrada de luz e distribuição interna nos lotes do Condomínio Industrial, no município de Taquari/RS, nos termos e condições definidos no edital. saldo empenho 5824/2022 6.075,00 6.075,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2023 Lic.:35/2022Contrato: 139/2022 1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na área de engenharia elétrica, necessários para elaboração e acompanhamento de projeto de rede de entrada de luz e distribuição interna nos lotes do Condomínio Industrial, no município de Taquari/RS, nos termos e condições definidos no edital. saldo empenho 5824/2022 6.075,00
30/11/2023 Conforme Memorando nº 139/2023, assinado pelo Engenheiro Flavio de Andrade - Fiscal anuente do Contrato nº 139/2022 - Nota Fiscal Nº 0/111. 6.075,00
08/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 139/2023, assinado pelo Engenheiro Flavio de Andrade - Fiscal anuente do Contrato nº 139/2022 - Nota Fiscal Nº 0/111. 5.953,50
08/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 25/2023 121,50
TOTAL 6.075,00 6.075,00 6.075,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/11/2023 121,50 6499/2023 Lançada
TOTAL   121,50