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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2517 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/04/2023 - LEVAR CAMINHAO DE PLACA IZN0G05 PARA CONSERTO EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA 50,37 50,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/04/2023 - LEVAR CAMINHAO DE PLACA IZN0G05 PARA CONSERTO EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA 50,37
03/04/2023 REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/04/2023 - LEVAR CAMINHAO DE PLACA IZN0G05 PARA CONSERTO EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA 50,37
05/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002517/2023 Carlos Alexandre dos Santos - 2003628 50,37
TOTAL 50,37 50,37 50,37
SALDO A PAGAR 0,00