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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2608 Data de lançamento: 10/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 2 CAMARAS NOVAS, 2 COLARINHOS, 6 DESMONTAGEM/MONTAGEM > MOTONIVELADORA XGMA Finalidade: Solicitação de serviços de borracharia para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 3.600,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2023 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 2 CAMARAS NOVAS, 2 COLARINHOS, 6 DESMONTAGEM/MONTAGEM > MOTONIVELADORA XGMA Finalidade: Solicitação de serviços de borracharia para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 3.600,00
12/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/224; 3.600,00
18/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002608/2023 VAGNER OLIVEIRA DA SILVA - 2013247 3.600,00
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00