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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2615 Data de lançamento: 10/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO - roda diant 280,00 280,00
2.00 AMORTECEDOR - traseiros 210,00 420,00
2.00 KIT AMORTECEDOR - tras spin 65,00 130,00
1.00 FILTRO - p/oleo lubrificante 26,00 26,00
1.00 ARRUELA - vedação 14mm 1,25 1,25
2.00 BIELETA - estab diant 60,00 120,00
2.00 BUCHA - barra estabilizadora spin Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IUY-1705 pretencente a Secretaria municipal de Saude. 31,00 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2023 ROLAMENTO - roda diant AMORTECEDOR - traseiros KIT AMORTECEDOR - tras spin FILTRO - p/oleo lubrificante ARRUELA - vedação 14mm BIELETA - estab diant BUCHA - barra estabilizadora spin Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IUY-1705 pretencente a Secretaria municipal de Saude. 1.039,25
25/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3135; 1.039,25
28/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002615/2023 Oficina do Melao Ltda - 2015778 1.039,25
TOTAL 1.039,25 1.039,25 1.039,25
SALDO A PAGAR 0,00