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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 262 Data de lançamento: 11/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Pagamento de Férias, conforme Resumo do RH anexo. 1.012,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2023 1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Pagamento de Férias, conforme Resumo do RH anexo. 1.012,58
11/01/2023 Referente pagamento de férias, conforme resumo do RH enexo 1.012,58
12/01/2023 Pagamento de Empenho 262/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.012,58
TOTAL 1.012,58 1.012,58 1.012,58
SALDO A PAGAR 0,00