| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELENA NICOLODI VARGAS |
| Número do empenho: | 2659 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente devolução pagamento de ITBI em duplicidade. Conforme documentos e ciente do Setor de Cadastro, anexo. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | Referente devolução pagamento de ITBI em duplicidade. Conforme documentos e ciente do Setor de Cadastro, anexo. | 600,00 | ||
| 12/04/2023 | Referente devolução pagamento de ITBI em duplicidade. Conforme documentos e ciente do Setor de Cadastro, anexo. | 600,00 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002659/2023 Elena Nicolodi Vargas - 1001437 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||