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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDERSON DA SILVA 02040922059

Dados do Empenho
Número do empenho: 2675 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO Finalidade: Serviço de manutenção da caneta de alta rotação no gabinete odontológico na ESF do bairro Léo Faller cfe. OS 146. 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 SERVIÇO Finalidade: Serviço de manutenção da caneta de alta rotação no gabinete odontológico na ESF do bairro Léo Faller cfe. OS 146. 65,00
28/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/97; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 65,00
10/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2675/2023 Anderson da Silva 02040922059 - 2015486 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00