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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 280 Data de lançamento: 11/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUT. DE PRACAS E JARDINS
Conta de Despesa: 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AO CONTRATO Nº 019/2022, ORIGINARIO DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2022. sALDO DO EMPENHO Nº 7276/2022 45.195,51 45.195,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2023 REFERENTE AO CONTRATO Nº 019/2022, ORIGINARIO DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2022. sALDO DO EMPENHO Nº 7276/2022 45.195,51
12/01/2023 Conforme Memorando nº 12/2023, do Termo de Recebimento 05, assiando pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/235; 21.362,01
09/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 12/2023, do Termo de Recebimento 05, assiando pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/235; 17.089,65
09/03/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 280/2023 2.937,25
09/03/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 280/2023 1.335,11
08/05/2023 Conforme Memorando nº 218/2023, do "Termo de Recebimento de Medição 07 - Final", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/254; 8.903,99
25/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 218/2023, do "Termo de Recebimento de Medição 07 - Final", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/254; 6.736,69
25/05/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 280/2023 1.490,02
25/05/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 280/2023 677,28
28/12/2023 Saldo de empenho, não liquidado no exercício. -14.929,51
TOTAL 30.266,00 30.266,00 30.266,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 12/01/2023 2.937,25 117/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 12/01/2023 1.335,11 117/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 08/05/2023 1.490,02 2121/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 08/05/2023 677,28 2121/2023 Lançada
TOTAL   6.439,66