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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2809 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PREGO 17X27 - Prego com cabeça 17x27 kg. Finalidade: Aquisição de materiais para a instalação de Academias de Saúde, em diversos bairros, conforme ata de registro de preços 108/2022, originaria do Pregão Eletronico - 031/2022. 14,70 117,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 PREGO 17X27 - Prego com cabeça 17x27 kg. Finalidade: Aquisição de materiais para a instalação de Academias de Saúde, em diversos bairros, conforme ata de registro de preços 108/2022, originaria do Pregão Eletronico - 031/2022. 117,60
27/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/32597; 117,60
03/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/32597; 116,19
03/05/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2809/2023 1,41
TOTAL 117,60 117,60 117,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 27/04/2023 1,41 1881/2023 Lançada
TOTAL   1,41