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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2812 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
450.00 Lona plástica preta simples Finalidade: Aquisição de materiais para a instalação de Academias de Saúde, em diversos bairros, conforme ata de registro de preços 117/2022, orignaria do PE - 031/2022. 0,45 202,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 Lona plástica preta simples Finalidade: Aquisição de materiais para a instalação de Academias de Saúde, em diversos bairros, conforme ata de registro de preços 117/2022, orignaria do PE - 031/2022. 202,50
25/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/48675516; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 202,50
28/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002812/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 202,50
TOTAL 202,50 202,50 202,50
SALDO A PAGAR 0,00