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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMANUEL FABIANO RIFFEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2824 Data de lançamento: 19/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 SERVIÇO - Limpeza de Carro de passeio (até 07 lugares). Limpeza geral com lubrificação – limpeza da parte externa e aspirar parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veículo de forma detalhada, secar e passar pretinho nos pneus, encerar a lataria, lavar motor e lubrificar. c/ fornecimento de material. Finalidade: Limpeza de veículos escolares- Doblô Placa > IOV1400 e Spin Placa> IVR 8867 59,50 952,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2023 SERVIÇO - Limpeza de Carro de passeio (até 07 lugares). Limpeza geral com lubrificação – limpeza da parte externa e aspirar parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veículo de forma detalhada, secar e passar pretinho nos pneus, encerar a lataria, lavar motor e lubrificar. c/ fornecimento de material. Finalidade: Limpeza de veículos escolares- Doblô Placa > IOV1400 e Spin Placa> IVR 8867 952,00
31/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/238; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 238,00
02/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/238; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 233,22
02/06/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2824/2023 4,78
04/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/261; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 238,00
10/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/261; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 233,22
10/08/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2824/2023 4,78
28/12/2023 Saldo de empenho, não liquidado no exercício. -476,00
TOTAL 476,00 476,00 476,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 31/05/2023 4,78 2677/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 04/08/2023 4,78 4142/2023 Lançada
TOTAL   9,56