Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo do RH. |
7.860,95 |
|
|
| 19/04/2023 |
Referente Férias conforme Recibo anexo |
|
7.860,95 |
|
| 19/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
153,18 |
| 19/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
158,32 |
| 19/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
168,97 |
| 19/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
382,90 |
| 19/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
1.144,98 |
| 24/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2849/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.852,60 |
| TOTAL |
7.860,95 |
7.860,95 |
7.860,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |