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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDERSON DA SILVA 02040922059

Dados do Empenho
Número do empenho: 2885 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT Finalidade: Aquisição de 01 kit reparo para compressor de ar, no gabinete odontológico da UBS do bairro Passo da Aldeia, cfe. OS 152 1.390,00 1.390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 KIT Finalidade: Aquisição de 01 kit reparo para compressor de ar, no gabinete odontológico da UBS do bairro Passo da Aldeia, cfe. OS 152 1.390,00
28/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/46605881; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 1.390,00
10/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2885/2023 Anderson da Silva 02040922059 - 2015486 1.390,00
TOTAL 1.390,00 1.390,00 1.390,00
SALDO A PAGAR 0,00