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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CJC COMÉRCIO VAREGISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2893 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade: MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 SUPORTE GARFO GAIOLA) PARA ROLOS DE 23CM, CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR. Finalidade: Aquisição do suporte garfo gaiola para rolos de 23cm, conforme solicitado pelo Dep. Trânsito. 6,16 308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 SUPORTE GARFO GAIOLA) PARA ROLOS DE 23CM, CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR. Finalidade: Aquisição do suporte garfo gaiola para rolos de 23cm, conforme solicitado pelo Dep. Trânsito. 308,00
26/04/2023 DESPESA INCORRETA -308,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00