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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2896 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINO - macho 2P 20ª Prensa Cabo Cinza 7,00 7,00
1.00 PEÇA - Sist.x Radial Branca Tomada 20ª 11,01 11,01
1.00 TIMER - Timer Analogico Bivolt Lg Worker 65,00 65,00
20.00 CABO - Flexivel 10MM 750V Finalidade: Compra de uma unidade (01) pino macho 2P 20ª Prensa Cabo Cinza, uma unidade (01) Sist.x Radial Branca Tomada 20ª, uma unidade (01) Timer Analogico Bivolt Lg Worker e vinte metros (20) de Cabo Flexivel 8,53 170,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 PINO - macho 2P 20ª Prensa Cabo Cinza PEÇA - Sist.x Radial Branca Tomada 20ª TIMER - Timer Analogico Bivolt Lg Worker CABO - Flexivel 10MM 750V Finalidade: Compra de uma unidade (01) pino macho 2P 20ª Prensa Cabo Cinza, uma unidade (01) Sist.x Radial Branca Tomada 20ª, uma unidade (01) Timer Analogico Bivolt Lg Worker e vinte metros (20) de Cabo Flexivel 253,61
09/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/32971; em conformidade com a liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 253,61
12/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/32971; em conformidade com a liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 250,57
12/05/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 2896/2023 3,04
TOTAL 253,61 253,61 253,61
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 09/05/2023 3,04 2161/2023 Lançada
TOTAL   3,04