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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2901 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 400MB, com 90% de garantia da banda, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. 1.401,60 2.803,20
8.00 Serviço de interligação de filiais - Sec. da Educação, 16 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital 2.774,40 22.195,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 400MB, com 90% de garantia da banda, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. Serviço de interligação de filiais - Sec. da Educação, 16 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital 24.998,40
27/06/2023 Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato nº 38/2023. Nota Fiscal Nº 0/891733; 2.774,40
30/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato nº 38/2023. Nota Fiscal Nº 0/891733; 2.774,40
02/10/2023 Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, Conforme Contrato nº 38/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 0/717120; 0/573544; U/1091045; 7.383,85
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, Conforme Contrato nº 38/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 0/717120; 0/573544; U/1091045; 7.029,42
17/10/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2901/2023 354,43
28/12/2023 Saldo de empenho, não liquidado no exercício. -14.840,15
TOTAL 10.158,25 10.158,25 10.158,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 02/10/2023 354,43 5334/2023 Lançada
TOTAL   354,43