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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL CARTõES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3204 Data de lançamento: 04/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 04/2023 20.389,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2023 Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 04/2023 20.389,11
04/05/2023 Vale alimentação 04/2023 20.389,11
26/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3204/2023 Banrisul Cartões S.a - 17010 20.389,11
TOTAL 20.389,11 20.389,11 20.389,11
SALDO A PAGAR 0,00