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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3226 Data de lançamento: 05/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade: MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Bojo cabeçote de corte trimcut 41/2, para roçadeiras FS 220, contendo 4 mts de cada lado, total 8 mts de fio, o fio deve ser ajustado manualmente. Finalidade: Aquisição de bojo do cabeçote de corte trimcut 41/2 para as roçadeiras, para atender as demandas de limpeza urbana. Conforme o pregão eletrônico 016/2022, Ata 047/2022. Solicitado pelo Dep.de Trânsito 102,00 1.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2023 Bojo cabeçote de corte trimcut 41/2, para roçadeiras FS 220, contendo 4 mts de cada lado, total 8 mts de fio, o fio deve ser ajustado manualmente. Finalidade: Aquisição de bojo do cabeçote de corte trimcut 41/2 para as roçadeiras, para atender as demandas de limpeza urbana. Conforme o pregão eletrônico 016/2022, Ata 047/2022. Solicitado pelo Dep.de Trânsito 1.020,00
07/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 55/23764; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Setor de Transito/Limpeza Urbana 1.020,00
12/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 55/23764; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Setor de Transito/Limpeza Urbana 1.007,76
12/07/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 3226/2023 12,24
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 07/07/2023 12,24 3550/2023 Lançada
TOTAL   12,24