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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3278 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento da folha de 05/2023 3.838,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento da folha de 05/2023 3.838,75
09/05/2023 Redferente Adiantamento salário mês 05/2023 3.838,75
12/05/2023 Pagamento de Empenho 3278/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.838,75
TOTAL 3.838,75 3.838,75 3.838,75
SALDO A PAGAR 0,00