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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CJC COMÉRCIO VAREGISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3328 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade: MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 SUPORTE GARFO GAIOLA) PARA ROLOS DE 23CM, CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR. Finalidade: Aquisição da compra de suporte de garfo para atender as demandas de pinturas de trânsito. Conforme o pregão eletrônico 007/2023, Ata 046/2023. Solicitado pelo Dep. Trânsito. 6,16 308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 SUPORTE GARFO GAIOLA) PARA ROLOS DE 23CM, CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR. Finalidade: Aquisição da compra de suporte de garfo para atender as demandas de pinturas de trânsito. Conforme o pregão eletrônico 007/2023, Ata 046/2023. Solicitado pelo Dep. Trânsito. 308,00
29/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1600; 308,00
03/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003328/2023 CJC COMÉRCIO VAREGISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - 2017660 308,00
TOTAL 308,00 308,00 308,00
SALDO A PAGAR 0,00