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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3449 Data de lançamento: 12/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. 25,30 1.265,00
50.00 Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: A aquisição se faz necessária para atender as necessidades do Município. Solicitado pelo Dep. de Obras e Serviços Urbanos. 24,30 1.215,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2023 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: A aquisição se faz necessária para atender as necessidades do Município. Solicitado pelo Dep. de Obras e Serviços Urbanos. 2.480,00
04/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 376; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 2.480,00
10/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 376; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 2.124,86
10/08/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 3449/2023 82,34
10/08/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3449/2023 272,80
TOTAL 2.480,00 2.480,00 2.480,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 04/08/2023 82,34 4158/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 04/08/2023 272,80 4158/2023 Lançada
TOTAL   355,14