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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAROLINE BRANDAO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3562 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: PBF-PISO BÁSICO FIXO
Conta de Despesa: 3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 168/2021, ORIGINARIO DO PROCESSO DE CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 006/2021. Aditivos I e II. 21.000,00 21.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 REFERENTE AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 168/2021, ORIGINARIO DO PROCESSO DE CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 006/2021. Aditivos I e II. 21.000,00
16/05/2023 Atendimento mês 04/2023, conforme Credenciamento 168/2021. Nota Fiscal Nº 0/57; 2.419,86
19/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Atendimento mês 04/2023, conforme Credenciamento 168/2021. Nota Fiscal Nº 0/57; 2.419,86
16/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/58; REF 92 ATENDIMENTOS MAIO/23 3.590,76
19/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/58; REF 92 ATENDIMENTOS MAIO/23 3.518,59
19/06/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 3562/2023 72,17
07/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/60; REF 108 ATENDIMENTOS MES 06/2023 4.215,24
11/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/60; REF 108 ATENDIMENTOS MES 06/2023 4.123,77
11/07/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 3562/2023 91,47
03/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/61; REF 126 ATENDIMENTOS JULHO/2023 4.917,78
04/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/61; REF 126 ATENDIMENTOS JULHO/2023 4.811,06
04/08/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 3562/2023 106,72
05/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/62; REF 126 CONSULTAS AGOSTO/2023 em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitação e Assistencia Social 5.269,05
12/09/2023 Recurso sem saldo financeiro -1.150,00
13/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/62; REF 126 CONSULTAS AGOSTO/2023 em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitação e Assistencia Social 4.004,71
13/09/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 3562/2023 114,34
29/12/2023 Saldo de empenho, não liquidado no exercício. -1.737,31
TOTAL 19.262,69 19.262,69 19.262,69
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 16/06/2023 72,17 3025/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 07/07/2023 91,47 3517/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 03/08/2023 106,72 4135/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 05/09/2023 114,34 4781/2023 Lançada
TOTAL   384,70