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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3647 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro Combustível 25,00 25,00
1.00 FILTRO - lubrificante 28,00 28,00
1.00 FILTRO - ar 26,00 26,00
2.00 COXIM - amortecedor diant 82,50 165,00
2.00 batente - e coifa amort dianteiro 25,00 50,00
2.00 ROLAMENTO - de roda dianteira 130,00 260,00
1.00 sinaleira - traseira ld 180,00 180,00
1.00 INTERRUPTOR - de ré 75,00 75,00
1.00 CHAVE - limpador parabrisa 165,00 165,00
1.00 fechadura - porta mela superior 152,00 152,00
2.00 AMORTECEDOR - porta mala 110,00 220,00
1.00 SETOR - de direção 980,00 980,00
1.00 EJETOR - burucutu traseiro 30,00 30,00
1.00 alavanca - freio de mão Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IMW-2H51 pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 Filtro Combustível FILTRO - lubrificante FILTRO - ar COXIM - amortecedor diant batente - e coifa amort dianteiro ROLAMENTO - de roda dianteira sinaleira - traseira ld INTERRUPTOR - de ré CHAVE - limpador parabrisa fechadura - porta mela superior AMORTECEDOR - porta mala SETOR - de direção EJETOR - burucutu traseiro alavanca - freio de mão Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IMW-2H51 pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 2.586,00
21/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3265; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 2.586,00
27/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003647/2023 Oficina do Melao Ltda - 2015778 2.586,00
TOTAL 2.586,00 2.586,00 2.586,00
SALDO A PAGAR 0,00