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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3993 Data de lançamento: 26/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estragiários, mês 05/2023, conforme folha de efetividade em anexo. 6.929,80 6.929,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2023 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estragiários, mês 05/2023, conforme folha de efetividade em anexo. 6.929,80
26/05/2023 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estragiários, mês 05/2023, conforme folha de efetividade em anexo. 6.929,80
30/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003993/2023 Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 6.929,80
TOTAL 6.929,80 6.929,80 6.929,80
SALDO A PAGAR 0,00